|
Faktúra |
2023006
|
potraviny
|
198,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
H-Knapp Komárno |
29.03.2023 |
|
Faktúra |
670315001
|
potraviny
|
564,65 |
s DPH |
09.05.2023 |
Mabonex Piešťany |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
202305021
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
13.06.2023 |
|
Faktúra |
670315892
|
potraviny
|
218,81 |
s DPH |
16.05.2023 |
Mabonex Piešťany |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
2303250
|
potraviny
|
848,29 |
s DPH |
16.05.2023 |
Mirkom Plus s.r.o. |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
202300745
|
potraviny
|
112,00 |
s DPH |
15.05.2023 |
Fibor Nitra |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
670315332
|
potraviny
|
142,56 |
s DPH |
11.05.2023 |
Mabonex Piešťany |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
502300772
|
potraviny
|
96,31 |
s DPH |
10.05.2023 |
Jednota SD |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
202300704
|
potraviny
|
33,60 |
s DPH |
09.05.2023 |
Fibor Nitra |
19.05.2023 |
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás hygienické potreby: Bulky soft premium XXL - 25ks, v celkovej hodnote 115,80 Eur.
|
115,80 |
s DPH |
10.01.2023 |
Trend Hygiena s.r.o. |
15.06.2023 |
|
Faktúra |
2300052
|
potraviny
|
852,40 |
s DPH |
02.05.2023 |
Kardos Zoltán |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
2023155
|
potraviny
|
31,90 |
s DPH |
02.05.2023 |
Ládi Róbert - Pekáreň Okoč |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
670314020
|
potraviny
|
136,08 |
s DPH |
02.05.2023 |
Mabonex Piešťany |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
670314022
|
potraviny
|
226,05 |
s DPH |
02.05.2023 |
Mabonex Piešťany |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
2302823
|
potraviny
|
757,64 |
s DPH |
28.04.2023 |
Mirkom Plus s.r.o. |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
10230564
|
potraviny
|
525,98 |
s DPH |
28.04.2023 |
Narias Topoľníky |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
10230563
|
potraviny
|
678,72 |
s DPH |
28.04.2023 |
Narias Topoľníky |
19.05.2023 |
|
Faktúra |
202306021
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
13.06.2023 |
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás čistiace potreby: trend UNI kvetový 10 ks, v celkovej hodnote 68,40 Eur.
|
68,40 |
s DPH |
12.01.2023 |
Trend Hygiena s.r.o. |
15.06.2023 |
|
Faktúra |
1512310245
|
potraviny
|
510,33 |
s DPH |
26.04.2023 |
AG FOODS |
19.05.2023 |